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Para cadastrar um tipo de lançamento é necessário antes ter cadastrado o plano de contas disponível no artigo: Cadastro Plano de Contas .

Acesse o Menu Financeiro - Tabelas Contábeis - Tipo de Lançamento, clicar em Incluir.

Código: Será gerado um código automaticamente pelo Lumi Gerencial.

Descrição: Preencher com a descrição do tipo de lançamento.

Histórico: Preencher com o Histórico padrão para a despesa/receita.

À Pagar\À Receber: Ao marcar “À Pagar” o lançamento ficará disponível no lançamento do contas a pagar, marcando “À Receber” o lançamento ficará disponível no contas a receber.

Não Gerar Lançamento Contábil: Não é gerado o lançamento contabilmente, ficando apenas para controle financeiro.

Utilizar Conta Contábil do Fornecedor: Gera o lançamento com a conta contábil associada no cadastro do fornecedor, ao invés de gerar com a conta parametrizada no tipo de lançamento.

Não apropriar Lançamento À Pagar/ À Receber: Não é gerado o lançamento contábil do titulo, é gerado apenas o lançamento do pagamento.

Não exportar Lançamento À Pagar/ À Receber: Lançamento contábil é gerado mas não pode ser exportado.

Acordo Comercial: Lançamento ficará disponível para ser utilizado nos Acordos Comerciais ou Contratos Comerciais, bem como para ser associado a natureza de entrada ou de saída de notas bonificadas.

Não Apresentar no Fluxo de Caixa: lançamento é gerado contabilmente mas, não é exibido no relatório de Fluxo de Caixa.

Após demarcar o comportamento do tipo de lançamento deve ser associando as contas contábeis que o lançamento vai originar contabilmente, essas contas foram anteriormente criados no plano de contas.

Também é possível fixar um centro de resultado ou vários centros de resultado para um mesmo lançamento, clicando na aba centro de resultado, o Centro de resultado tem que ter sido previamente cadastrado acessando o Menu Financeiro - Tabelas Contábeis - Estrutura do Centro de Resultado.

  • Sem rótulos