Relatório de Auditoria de Compra com ST
1. Objetivo
Este manual tem como finalidade orientar o usuário na utilização do relatório Auditoria de Compra com ST, desenvolvido para identificar e exibir produtos com venda interestadual cuja entrada foi realizada com Substituição Tributária (CST 10, 70 ou 60), possibilitando análise e recuperação de impostos pagos indevidamente.
2. Escopo da Solução
O relatório apresenta de forma consolidada as Entradas e Saídas de mercadorias dentro de um período definido, respeitando regras fiscais específicas:
Entradas: somente com CST de Substituição Tributária (10, 70 ou 60).
Saídas: somente interestaduais, com CST de saída 00 ou 20.
Exclusões: documentos fiscais do tipo NFC-e e CF-e não serão considerados.
3. Pré-Requisitos
Versão 3.0 ou superior do Lumi Gerencial
O usuário deve possuir perfil de acesso ao módulo Estoque → Relatórios → Auditoria de Compra com ST.
Deve existir pelo menos uma venda interestadual no período selecionado que se enquadre nos critérios de CST para que o relatório seja exibido.
Os cadastros fiscais (figura fiscal de compra e venda) precisam estar corretamente configurados.
4. Acessando o Relatório
No menu principal, acesse:
Estoque → Relatórios → Auditoria de Compra com ST.A tela de filtros será exibida.
5. Filtros Disponíveis
A consulta pode ser refinada pelos seguintes critérios:
Estabelecimento: Selecionar um estabelecimento especifico ou Administrativo.
Agrupamento: Selecionar um agrupamento especifico.
Estrutura Mercadológica: seleção por departamento, seção, grupo ou subgrupo de produtos.
Código/PLU (Código do Produto): pesquisa direta por código específico.
Período: intervalo de datas das notas fiscais (entrada e saída).
💡 Observação: o relatório somente será exibido se forem encontradas vendas interestaduais no período informado.
6. Estrutura do Relatório
O relatório será exibido no formato de extrato, com as seguintes colunas:
Consolidado por Estabelecimento e Produto.
Coluna | Descrição |
|---|---|
Data | Data de emissão da NF-e ou Entrada da Nota |
Emitente/Destinatário | Destinatário ou Emitente a depender da operação |
CNPJ/CPF | CNPJ ou CPF do destinatário ou emitente a depender da operação |
Nota Fiscal | Numero da Nota fiscal de entrada ou saída |
Item | Posição do item na nota de entrada ou na saida |
CST | Código de Situação Tributária aplicado |
CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações |
ICMS | Valor de ICMS aplicado |
ICMS-ST | Valor de ICMS Substituição Tributária aplicado |
Qtd Entrada/Saída | Quantidade de itens movimentados no documento |
Saldo | Traz o saldo contabilizando somente as entradas e saídas exibidas no extrato |
Estoque | Estoque total considerando outras entradas e saídas do produto |
Und | Unidade de medida do produto |