Está funcionalidade está liberada na versão 2.7.41a ou superior do Sac Gerencial.
Refere-se especificamente a retenção de impostos sobre prestação de serviços, também popularmente conhecida de de retenção na fonte sobre serviços. No entanto, nem toda prestação de serviços vai necessitar reter imposto. A legislação que rege o assunto (Lei nº 13.137/2015) diz que a retenção do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ só deve ocorrer quando o valor da guia for maior que R$ 10,00.
O Lumi Gerencial contabiliza os Impostos Federais (INSS, IRRF, CSLL, PIS e COFINS) e o imposto Municipal (ISS), seguindo o seguinte fluxo para a retenção de impostos federais:
1 - Na saída (Emissor Simples Nacional?) é verificada no cadastro do fornecedor, caso esteja marcado como Simples Nacional o imposto federal não é retido.
2 - Na tarefa (Cadastro do Serviço) o serviço tem que estar cadastrado e com a flag Retenção Federal marcada, para que exista o calculo da retenção federal.
3 - Na tarefa (Parametrização das Faixas de Cálculo), é parametrizado as regras para calculo e geração do DARF, o valor do serviço na entrada de nota fiscal de serviço, deve atender a regra de faixa parametrizada, que pode ser Default, Faixa Própria ou por Fornecedor.
Observação: para que exista cálculo da guia de Retenção Federal Darf, o valor da guia deve ser maior ou igual a R$ 10,00, exatamente por este motivo que existe a faixa para ser parametrizada.
Parametrização Faixa Default, acesse o módulo Financeiro - Tabelas Auxiliares - Retenção de Imposto - Federal, preencher com as informações adequadas e salvar, a saída (Valor do Serviço está dentro da Faixa?) será verificada nesta tela desde que não exista nada parametrizado no estabelecimento ou Fornecedor.
Parametrização Faixa Própria, acesse o módulo Cadastro - Estabelecimento - Estabelecimento, selecione o Estabelecimento e clique em Retenção, preencher com as informações adequadas para o Estabelecimento e salvar, a saída (Valor do Serviço está dentro da Faixa?) será verificada nesta tela desde que não exista nada parametrizado no Fornecedor.
Parametrização Faixa Fornecedor, acesse o Módulo Cadastro - Cadastro de Fornecedores - Fornecedor, selecione o fornecedor e clique em Retenção, preencher com as informações adequadas para o Fornecedor e salvar, a saída (Valor do Serviço está dentro da Faixa?) será verificada nesta tela sempre que preenchido, ignorando caso exista alguma parametrização de faixa própria ou default.
Fluxo para retenção Municipal (ISS)
1 - Na saída (Destinatário é substituto de ISS?) é verificado no cadastro do estabelecimento, no menu Cadastro - Cadastro de Estabelecimento - Estabelecimento, selecione o estabelecimento e a opção Retenção.
2 - Na tarefa (Cadastro Figura Fiscal de Serviço), é verificado se existe retenção do ISSQN.
Para criar uma figura fiscal de serviço acesso o menu Financeiro - Tabelas Auxiliares - Figura Fiscal - Serviço.
Clique na opção incluir
Preencher com uma descrição para a figura e clicar em incluir.
Selecionar o estado de destino e código de município, pois o imposto é calculado pela alíquota de destino não sendo necessário criar para o caso de serviço adquiridos fora do estado.
Preencher a alíquota e selecionar a situação tributaria, que para existir retenção a situação tem que ser 01, 03 ou 05.
Se a Situação tributária for tipo 02-Tributada com redução de base de cálculo ou alíquota, o sistema habilita o campo Redução, onde deve ser preenchido o valor da redução, caso a redução seja da base e não da alíquota marcar a flag Base.
Se a Situação tributária for do tipo 05-Tributado por meio de imposto fixo, é habilitado o campo Imposto Fixo, então ao invés de ser calculo o ISS pelo valor do serviço, será sempre o valor fixado na figura.
3 - Na tarefa (Parametrização das faixas de cálculo), é parametrizado as regras para cálculo e geração do DAR.
Acesse o Menu Financeiro - Tabelas Auxiliares - Retenção de Imposto - Municipal
Clique no incluir, preencher o estado e código do município, código da receita, vencimento e faixa inicial, preencher com o favorecido para geração do contas a pagar referente ao DAR.
Contabilização das retenções
Caso o vencimento caia em dia não útil na retenção Federal o vencimento é antecipado e na retenção municipal prorrogado.
É Contabilizado sempre por competência (data de emissão da nota) a retenção municipal, já o Federal pode ser por competência ou vencimento (no caso de parcelado considera o primeiro pagamento.
Parametrizar no Menu Cadastro - Empresa, se vai ser contabilizado a retenção federal por competência ou vencimento.
Foi criado o relatório no Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Demonstrativo de Retenção, onde pode ser conferido as retenções federais e municipais.
Ao entrar com a nota fiscal de serviço, existindo a retenção federal ou estadual, o sistema vai acumulando o saldo, para que no final do mês seja gerado o titulo do imposto total no contas a pagar e guia referente ao imposto.
Antes de apurar o Imposto é necessário parametrizar as contas contábeis, acesse o Menu Financeiro - Tabelas Contábeis - Parametrização de Operações.
Acesse o menu Financeiro Tabelas Contábeis - Parametrização de Operações, clique em Incluir.
No campo Movimentação Selecione o Imposto que está parametrizando, neste exemplo foi selecionado Retenção INSS Produtor Rural, mas todos os tipos de retenção devem ser configuradas e no Campo tipo de lançamento, selecione o lançamento mais apropriado, clique em Salvar.
Neste Exemplo foi criado o tipo de lançamento INSS produtor Rural, acesse a documentação Cadastro de Tipo de Lançamento e veja como criar.
Ao finalizar a parametrização todos os impostos de retenção devem estar configurados como segue na imagem.
Para realizar a apuração dos impostos acesse o Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Apuração de Retenção.
Selecione o tipo de imposto que deseja apurar, IRRF/CSRF, GPS,ISS ou INSS Produtor no exemplo a seguir será realizado a apuração do ISS.
1 - Faça a consulta do que deseja apurar, preencha com o período de apuração, a flag Visualizar Vencidos, traz impostos não apurados de meses anteriores, clique em Filtrar.
2 - Em seguida clique na opção Apurar.
3 - Marque as retenções que vão fazer parte da guia e clique em Gerar Imposto.
Após gerar o Imposto será gerado um titulo a pagar com o valor apurado, que pode ser acessado em Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos a Pagar, para cada tipo de Apuração será gerado um titulo especifico conforme relação a Seguir:
Apuração IRRF/CSRF - DARF sem código de barras
Apuração GPS - GPS sem código de barras
Apuração ISS - Dar sem código de barras.
Atenção: O Sac Gerencial gera apenas a informação do imposto a pagar, a guia para ser paga junto a Sefaz deve ser gerada pelo aplicativo respectivo na sefaz, não sendo ainda possível pelo sistema.
Veja também Entrada Nota de Serviço