Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

PARAMETROS

Parâmetro: Trabalha com Produto de Balança

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 1

Módulo: PRODUTOS

Função: O estabelecimento envia carga para balanças

Parâmetro: Obriga Digitação de PLU

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 2

Módulo: PRODUTOS

Função: Fica obrigatório a entrada do PLU manualmente no cadastro

Parâmetro: Não Atualizar Conta Corrente para Lançamento de Cheque Devolvido

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 3

Módulo: FINANCEIRO

Função: Não irá atualizar a conta corrente quando for lançado um cheque devolvido no caixa geral

Parâmetro: Aplicar Política de Arredondamento para TODOS os Produtos

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 4

Módulo: PREÇO

Função: O arredondamento de centavos no preço de venda será aplicado para todos os produtos,

independente se no cadastro do produto está marcado para arredondar ou não

Parâmetro: Replicar Alteração de Preço em Produtos de Grade

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 5

Módulo: PREÇO

Função: Ao alterar um preço de um produto de grade o sistema irá alterar o preço dos outros itens

da grade automaticamente, com a opção de não replicar para uma

...

exceção

Parâmetro: Disponibilizar as Contas Correntes entre Empresa e suas Filiais

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 6

Módulo: FINANCEIRO

Função: A conta corrente de uma empresa fica compartilhada para as outras empresas realizarem

recebimentos e pagamentos.

Parâmetro: Não Trabalhar com Variação para Entrada de Produto

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 7

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: Não irá permitir a vinculação de uma variação na entrada de notas, somente do produtos

principal, o sku.

Parâmetro: Calcular Estoque Médio e Giro de Mercadoria

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 8

...

Função: PRODUTOS

Módulo: PRODUTOS

Função: Com essa função habilitada o sistema irá informar os campos de estoque médio e giro da

mercadoria nas telas de pedido de compra.

Parâmetro: Não Atualizar dados do Cliente através do Orçamento

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 9

Módulo: CLIENTES

Função: Não irá atualizar os dados cadastrados no cadastro do cliente na tela do assistente de

vendas.

Parâmetro: Valor Máximo para o Código do PLU sem DV

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 10

Módulo: PRODUTOS

Função: Limite do tamanho do PLU

Parâmetro: Permitir Estornar a Nota Fiscal, após a Data de Entrada

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 11

...

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: Se pode estornar e quantidade de dias para poder estornar uma nota fiscal de entrada,

limite máximo de 30 dias

Parâmetro: Não Controlar Automaticamente a Promoção pelo PDV

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 12

Módulo: VENDAS

Função: O

...

pdv não irá colocar nem tirar o item da promoção a meia noite do dia programado,

apenas pelo envio de carga

Parâmetro: Solicitar Liberação do Cadastro de Produto para Compra

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 13

Módulo: COMPRAS

Função: Irá solicitar autorização de supervisor para cadastrar um produto na tela de cadastro de

pedidos

Parâmetro: Não Trabalhar com Mesmos Lançamentos Contábeis entre Empresas (DESCONTINUADO)

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 14

...

Função: CONTABIL

Módulo: CONTABIL

Função: Não permite a inserção de tipos de lançamento de modo administrativo. Essa opção foi

descontinuada e recomenda-se estar desmarcada.

Parâmetro: Não Atualizar Informação de Cadastro de Fornecedor / Transportadora

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 15

Módulo: COMPRAS

Função: Não irá atualizar os dados cadastrados no cadastro de fornecedor e transportadora ao

alterar em notas

Parâmetro: Emitir Todos os Documentos Fiscais pela Referência do Produto (NF's e Cupons)

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 16

Módulo: VENDAS

Função: O sistema irá utilizar o código de

...

referencia do produto da aba

...

específico do cadastro de

produtos na emissão de cupons e

...

nfe's

Parâmetro: Efetuar Batimento de Caixa por Lote

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 17

Módulo: BATIMENTO

Função: Irá desabilitar a opção de sangria no batimento, não sendo mais necessário informar os

valores de retirada na sangria, podendo ser preenchidos diretamente na tela de fechamento.

Parâmetro: Efetuar Atualização da Conta Caixa somente após o Batimento

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 18

Módulo: BATIMENTO

Função: O saldo do caixa geral será alterado somente com o batimento realizado.

Parâmetro: Solicitar Autorização para Alterar Forma de Pagamento Padrão do Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 19

Módulo: COMPRAS

Função: Ao cadastrar pedidos irá solicitar autorização de supervisor para alterar a forma de

pagamento padrão que está configurada no cadastro de fornecedor

Parâmetro: Controlar Vale pelo Saldo da Devolução de Item e Conta de Cliente

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 20

Módulo: CLIENTES

Função: As devoluções de item de venda passam a gerar um crédito na conta do cliente localizada

na análise de crédito para o cliente utilizar esse saldo em compras futuras

Parâmetro: Solicitar Autorização para Liberar Devolução de Item de Produto

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 21

Módulo: VENDAS

Função: Será habilitado a opção na tela de devolução de item de venda para liberar uma

devolução. Assim todas as devolução terão de passar por uma autorização de supervisor para

serem geradas.

Parâmetro: Solicitar Autorização para Liberar Tabela de Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 22

Módulo: COMPRAS

Função: Irá solicitar autorização de supervisor para liberar uma tabela de preços

...

pra fornecedores

Parâmetro: Teclar ENTER para Confirmação de Campo na Entrada de Dados

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 1

Posição: Posição 23

Módulo: nan

Função: O sistema irá exigir que aperte a tecla "Enter" do teclado para confirmar a inserção de um

dado no campo

Parâmetro: Enviar Descrição Complementar de Produto para Frente-de-Loja

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 1

Módulo: VENDAS

Função: Além da descrição completa, será enviado a descrição complementar para os

...

pdv's

Parâmetro: Desativar política de tolerância para os pedidos

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 2

Módulo: COMPRAS

Função: Desabilita a verificação que o sistema realiza entre a entrada de notas e os pedidos, que

está cadastrada em "

...

estoque>recebimento>tolerância para recebimento"

Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento da Solicitação de Compra

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 3

Módulo: COMPRAS

Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar uma solicitação de compra que ainda não foi

atendida.

Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento de Pedidos em Aberto

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 4

Módulo: COMPRAS

Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar uma pedido de compra que não foi liberado.

Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento de Pedidos Liberados

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 5

Módulo: COMPRAS

Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar um pedido de compra liberado que não foi

recebido

Parâmetro: Incluir Pedidos de Transferência no Cancelamento de Pedidos Abertos e Liberados

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 6

Módulo: COMPRAS

Função: Se o sistema deve incluir os pedidos de transferências entre lojas no cancelamento de

pedidos automáticos

Parâmetro: Incluir Pedidos de Bonificação no Cancelamento de Pedidos Abertos e Liberados

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 7

...

Módulo: COMPRAS

Função: se o sistema deve incluir os pedidos de bonificação no cancelamento de pedidos

automático

Parâmetro: Não Gerar Preço de Venda na Liberação de Pedidos

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 8

Módulo: LIBERAÇÃO DE PREÇOS

Função: Se os produtos de pedidos liberados serão enviados pra liberação de preço de venda

Parâmetro: Não Trabalhar com Saldo de Pedidos

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 9

Módulo: COMPRAS

Função: Caso o fornecedor não mande o pedido completo em uma nota o sistema não salvará o

que não foi enviado para ser utilizado em uma outra nota

Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento do Saldo de Pedidos

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 10

Módulo: COMPRAS

Função: Com quantos dias o sistema pode cancelar automaticamente pedidos recebidos

parcialmente ou que ficaram com saldos para receber depois.

Parâmetro: Liberar Automaticamente Pedido de Transferência

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 11

Módulo: COMPRAS

Função: A liberação de pedido se dará automaticamente quando for uma transferência entre lojas.

Parâmetro: Liberar Automaticamente Pedido de Compra

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 12

Módulo: COMPRAS

Função: Todos os pedidos serão liberados automaticamente ao gravar

Parâmetro: Informar Número do Pedido para Recebimento de Nota Fiscal

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 13

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: Obriga a digitação do número do pedido na autorização de recepção de notas, não

podendo assim ter mais de um pedido para uma nota.

Parâmetro: Unificar Saldo Bonificação e NF Compra/ Desc. Financeiro por: Administrativo ou agrupamento

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 14

Módulo: COMPRAS

Função: Se o saldo de bonificação e notas de compras com desconto financeiro serão tratados de

forma administrativa ou por agrupamento de empresas

Parâmetro: Não Disponibilizar o Cancelamento da Liberação de Pedido

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 15

Módulo: COMPRAS

Função: Não será possível cancelar a liberação de um pedido, logo não permitirá a alteração deste

pedido

Parâmetro: Não Verificar Tolerância de Preço de Compra do Pedido na Cotação

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 16

Módulo: COMPRAS

Função: O sistema não irá validar as tolerâncias cadastradas na estrutura mercadológica para o

preço de compra em relação ao

...

ultimo custo quando for uma cotação de preços

Parâmetro: Visualizar/Imprimir Itens do Pedido de Compra em Ordem Alfabética

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 17

Módulo: COMPRAS

Função: Os produtos serão exibidos em ordem alfabética na visualização ou impressão de pedidos.

Parâmetro: Utilizar Usuário de Acesso para Código de Comprador no Pedido

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 18

Módulo: COMPRAS

Função: Na tela de cadastros de pedidos o sistema irá utilizar o usuário logado no sistema como

comprador, não sendo possível alterar o comprador do pedido.

Parâmetro: Efetuar Atualização de Sugestão de Compra Automaticamente

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 19

Módulo: COMPRAS

Função: Habilita a atualização de sugestões automáticas de pedido do sistema junto com a

atualização automática de estoque

Parâmetro: Trabalhar com Comprador no Pedido por Divisão Mercadológica

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 20

Módulo: COMPRAS

Função: Compradores só podem comprar produtos das estruturas mercadológicas que estão

vinculadas ao seu usuário na divisão mercadológica

Parâmetro: Alterar Previsão de Pagamento de Compra para o Próximo Dia Útil no Feriado

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 2

Posição: Posição 21

Módulo: COMPRAS

Função: O sistema validará os feriados cadastrados e alterar a previsão de pagamento para o

próximo dia útil

Parâmetro: Informar Número de Acordo Comercial na Entrada do Pedido de Bonificação

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 1

Módulo: COMPRAS

Função: Obriga a digitação do acordo comercial nos pedidos de bonificação

...

. Importante o

parâmetro " Acordo comercial" na natureza de operação de bonificação.

Parâmetro: Dia Inicial do Período para o Planejamento de Venda

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 2

Módulo: VENDAS

Função: Define o dia do

...

Mês para iniciar o planejamento de vendas

...

Parâmetro: Alçada de Compra pelo Agrupamento

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 3

Módulo: COMPRAS

Função: A alçada de compras será parametrizada pelo agrupamento de lojas

...

e não

...

por

estabelecimento.

Parâmetro: Utilizar Rateio do ST na Entrada da NF

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 4

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: O valor de substituição tributária da nota será

...

divido entre todos os produtos da nota.

Parâmetro: Acatar ST Via XML na Entrada da NF

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 5

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: O sistema

...

irá importar o valor de pauta ou de

...

iva do

...

xml para a entrada de notas,

calculando com base nele a base de

...

icms st

Parâmetro: Liberação Total de Preços, Exceto: Promoção, Pesquisa de Mercado e Mercadológico

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 6

Módulo: LIBERAÇÃO DE PREÇOS

Função: Permite a liberação total dos produtos,

...

sem a necessidade de liberar de um por um. Não

entrando nesse critério os itens de promoção, pesquisa de mercado e

...

que estão configurado na

estrutura mercadológica que não permite liberação

...

de preço automática.

Parâmetro: Autorização Entrada Preço Maior que Tabela Fornecedor e Tolerância Preço Compra

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 7

Módulo: COMPRAS

Função: O sistema

...

ira solicitar autorização de supervisor para receber um produto com preço maior

que a tabela do fornecedor

...

e a tolerância de preço de compra

...

parametrizado na estrutura

mercadológica

...

Parâmetro: Liberação de Preço somente para Preço Calculado à Maior

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 8

Módulo: LIBERAÇÃO DE PREÇOS

Função:

...

Serão enviados para liberação de preço de venda, somente itens em que o sistema

calculou um valor maior que o atual

...

.

Parâmetro: Tolerância de Dias do Vencimento do Título na Entrada de Nota

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 9

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: Quantidade

...

de dias mínima entre a emissão da nota e o vencimento do título

...

. Para que

não receba notas com títulos próximos ao vencimento.

Parâmetro: Tolerância do Valor da Parcela do Título na Entrada de Nota

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 10

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: Percentual de tolerância para

...

valor

...

de parcelas de títulos na entrada de notas

...

Parâmetro: Valor Máximo da Tarifa do Título na Entrada de Nota

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 11

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função:

...

Qual será o valor máximo para o campo

...

tarifas

...

na entrada de notas

...

Parâmetro: Quantidade Máxima para Lançamento de Perda de Produto

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 12

Módulo: QUEBRA IDENTIFICADA

Função: Limita a quantidade de produtos que podem ser lançados em um único lançamento na

entrada de quebra identificada

...

, caso esteja zero o sistema não irá permitir a entrada de valor no

campo quantidade.

Parâmetro: Tolerância de Dias entre a Emissão e o Recebimento das Notas de Compra

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 13

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: Limita o quão próximo um boleto

...

chega próximo ao vencimento,

...

o sistema irá validar o

período entre a emissão da nota e o vencimento do primeiro boleto.

Parâmetro: Alvo de Acompanhamento de Produtos na Pesquisa de Preços

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 14

Módulo: PESQUISA DE PREÇO

Função: Define o percentual alvo na pesquisa de mercado,

...

o quão mais barato o preço deve estar

em relação aos concorrentes

...

Parâmetro: Disponibilizar Numero de Controle na Entrada da NF Avulsa

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 15

Módulo: NOTA AVULSA

Função:

...

Habilita o

...

campo Nº de controle

...

para inserção de dados na tela do nota avulsa

Parâmetro: Disponibilizar Emissão de NF para Venda Direta WEB/Crediário

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 16

Módulo: VENDAS

Função:

...

Descontinuado

Parâmetro: Disponibilizar Modelo/Série Diferente para Emissão de NF de Devolução de Venda

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 17

Módulo: DEVOLUÇÃO DE VENDA

Função: O sistema

...

irá utilizar uma série diferente para emissão de notas de devolução de vendas,

...

Essa serie pode ser parametrizada no setup do estabelecimento.

Parâmetro: Kit de Produção Efetuada Automaticamente pela Venda

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 18

Módulo: KIT PRODUZIDO

Função:

...

O sistema irá desabilitar a produção de kit manual,

...

em "estoque > produção de kit". Com

isso todos os produtos configurados como "kit produzido" terão a baixa dos seus insumos

...

automaticamente pela atualização automática de estoque pela venda.

Parâmetro: Não Permitir Alteração Natureza de Operação após Autorização do Recebimento

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 19

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função:

...

Impossibilita a alteração da natureza de operação após a autorização de recepção.

Parâmetro: Espaçamento Duplo nos Relatórios Financeiros

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 20

Módulo: FINANCEIRO

Função: Aumenta o espaço entre os campos nos relatórios financeiros

...

Parâmetro: Solicitar Confirmação p/ Impressão do Formulário do Romaneio

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 3

Posição: Posição 21

Módulo: NOTAS FISCAIS

Função: Solicita confirmação

...

  •  

...

de impressão de romaneio ao utilizar uma natureza de operação não

fiscal ao emitir uma nota.

Parâmetro: Solicitar a Impressão dos Dados da Transportadora ao Imprimir a NF

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 1

...

Módulo: EMISSÃO DE NOTAS

Função: Em todas as emissões de notas do sistema,

...

ele irá apresentar uma tela para escolher

como será o frete

...

.

Parâmetro: Disponibilizar Controle de Acesso do Usuário Multi-loja

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 2

Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO

Função:

...

Habilita a possibilidade de um usuário pode acessar a mesma funcionalidade do

estabelecimento no qual está cadastro nos demais estabelecimentos do grupo.

Parâmetro: Permitir Pedido Cross-Docking entre Estabelecimentos Varejo

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 3

...

Módulo: COMPRAS

Função: O estabelecimento não precisa estar marcado como substituto tributário para ser utilizado

no pedido Cross-Docking

...

Parâmetro: Solicitar Autorização para Mudança do Código de Referência do Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 4

Módulo: COMPRAS

Função:

...

O sistema irá solicitar usuário supervisor para alterar o código de referência do fornecedor

em um produto

...

Parâmetro: Utilizar Somente Vendas do PDV para Cálculo de Comissão

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 5

Módulo: COMISSÃO

Função:

...

Não irá considerar vendas diretas pelo assistente de vendas, somente as faturadas pelo

pdv

Parâmetro: Transferir o Valor do ST para o ODA nas Operações de Devolução/

...

Saida

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 6

Módulo: NOTA DE DEVOLUÇÃO

Função: O valor de ICMS ST e ODA da nota de entrada será considerado na nota de devolução

...

Parâmetro: Utilizar o Valor de Custo de Origem na Transferência entre Empresas

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 7

Módulo: TRANSFERENCIAS

Função: O sistema

...

irá buscar o valor de custo no estabelecimento

...

que irá emitir a nota para

transferir um produto entre as empresas

...

Parâmetro: Utilizar o Valor de Venda de Origem na Transferência entre Empresas/Filial

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 8

Módulo: TRANSFERENCIAS

Função: O sistema

...

irá buscar o valor de venda no estabelecimento

...

que irá emitir a nota para

transferir um produto entre as empresas

...

Parâmetro: Não Atualizar Emb/Fator de Compra do Mix de Fornecedor Automaticamente

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 9

...

Módulo: COMPRAS

Função: O sistema não

...

irá atualizar automaticamente a embalagem e o fator de conversão no mix

de fornecedor ao receber uma nota.

Parâmetro: Transferência

...

filiais: Custo

...

médio ou

...

Ultimo custo

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 10

Módulo: TRANSFERENCIAS

Função:

...

Caso esteja desmarcado para utilizar o custo na transferência entre

...

as Filiais, se utilizará o

ultimo custo ou o custo médio

Parâmetro: Transferência entre empresas :Custo Médio , Último Custo ou PMZ + Impostos +Custos Operacionais

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 11

Módulo: TRANSFERENCIAS

Função:

...

Caso esteja desmarcado para utilizar o custo na transferência entre as empresas não

...

filiais, se utilizará o ultimo custo, custo médio ou

...

o preço margem zero

...

e se somará a esse valor os

impostos e custos operacionais

...

Parâmetro: CMV Valor de Compra, Valor de Aquisição ou Valor Custo Médio

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 12

Módulo: CMV

Função:

...

Qual será o valor

...

para

...

calculo do Custo

...

médio de

...

venda,

...

Valor de

...

compra,

...

valor de

...

aquisição ou custo médio

Parâmetro: Gestão de Mix: Estabelecimento ou Agrupamento por Produto ou Estrutura Mercadológica

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 13

Módulo: GESTÃO DE MIX

Função:

...

Como será gerenciado o Mix da loja, se por agrupamento ou por estabelecimento

...

e a nível

de produto ou de estrutura mercadológica

...

...

Parâmetro: Calculo de

...

margem : Valor de

...

compra,

...

valor de

...

venda

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 14

Módulo: CMV

Função:

...

Descontinuado, Atualmente o sistema só calcula margem pelo preço de venda.

Parâmetro: Não Incluir Automaticamente Produto no Mix

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 15

Módulo: PRODUTOS

Função:

...

Ao cadastrar um produto

...

ele

...

não integrará automaticamente

...

o mix da loja,

...

este processo

deverá ser feito manualmente ou na tela de cadastro de produto ou na tela de manutenção de mix

da loja

Parâmetro: Percentuais para Curva ABCD de Venda

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 16

Módulo: VENDAS

Função:

...

Parâmetros para definir os percentuais

...

de produtos que pertencerão

...

a curva A, B, C e D.

Parâmetro: Adicional para Sugestão de Compra

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 17

Módulo: COMPRAS

Função:

...

O sistema adiciona uma quantidade

...

a mais de estoque de segurança para as curvas A, B,

C e D

...

para a sugestão automática de

...

pedido de acordo com os percentuais parametrizados.

Parâmetro: Dias de Idade de Estoque

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 18

Módulo: ESTOQUE

Função:

...

Descontinuado.

Parâmetro: Período em Dias para Análise de Estoque de Produtos (

...

mín. 30 dias)

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 4

Posição: Posição 19

Módulo: COMPRAS

Função:

...

Quantos dias o sistema utilizará para analisar as vendas e

...

formar a venda média diária

...

 

 

Parâmetro: Creditar Sobra de Caixa em Conta de Funcionário: Valor máximo

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 1

Módulo: FUNCIONARIO

Função:

...

Se irá creditar e o valor máximo que

...

irá creditar na conta do funcionário no RH, caso sobre

dinheiro no caixa.

Parâmetro: Debitar Quebra de Caixa em Conta de Funcionário: Valor mínimo

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 2

Módulo: FUNCIONARIO

Função:

...

Se irá debitar e a partir de quanto irá debitar as quebras de caixa na conta do funcionário

no RH

...

Parâmetro: Debitar Venda de Funcionário em Conta Corrente do Funcionário

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 3

Módulo: FUNCIONARIO

Função: Ao marcar

...

o sistema irá debitar as vendas feitas a funcionário na sua conta do RH, sem

passar pelo financeiro

...

, caso desmarcado

...

o funcionário deve estar cadastrado como cliente

...

e o

sistema irá gerar um contas a receber

...

deste funcionário

Parâmetro: Não Enviar Saldo Financeiro de Funcionário para a Frente de Loja

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 4

Módulo: FUNCIONARIO

Função: Não mostra o saldo do financeiro do funcionário no

...

pdv

Parâmetro: Limite Mensal de Aprovação ou Limite Mensal de Compra

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 5

Módulo: FUNCIONARIO

Função:

...

Se utilizará o limite mensal de aprovação ou o limite mensal de compra para as vendas

faturadas para

...

funcionário

...

Parâmetro: Lançamento Financeiro de Crédito para Liquidação de Saldo Automática

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 6

Módulo: FUNCIONARIO

Função:

...

Qual será o lançamento utilizado na quitação de financeiro de funcionário

...

Parâmetro: Dia de Vencimento para Venda Parcelada

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 7

Módulo: FUNCIONARIO

Função:

...

Dia padrão de vencimento para vendas parceladas.

Parâmetro: Solicitar Autorização para Alterar Limite de Crédito

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 8

Módulo: CLIENTES

Função: O sistema

...

irá solicitar autorização de supervisor para alterar o limite de crédito de um

cliente

...

Parâmetro: Aceitar CNPJ/CPF de Cliente em Branco

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 9

Módulo: CLIENTES

Função: Permite cadastrar um cliente com o campo CPF em branco

...

Parâmetro: Habilitar Aprovação Automática do Limite pela Renda do Cliente

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 10

Módulo: CLIENTES

Função: Permite que a análise de

...

credito aprove automaticamente a compra faturada

...

em razão da

renda do cliente

...

Parâmetro: Permitir Autorização na Frente de Loja para Cliente com Cheque Devolvido

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 11

Módulo: CLIENTES

Função: Com a senha de supervisor, permite a venda faturada para clientes com cheques

devolvidos

...

Parâmetro: Limite em Função da

...

renda:

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 12

Módulo: CLIENTES

Função: Percentual sobre a renda para calcular o limite de compra mensal

...

Parâmetro: Valor Máximo de Limite

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 13

Módulo: CLIENTES

Função:

...

Valor máximo de limite de crédito

...

Parâmetro: Tolerância de Inadimplência

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 14

Módulo: CLIENTES

Função: Quantidade de dias de tolerância para

...

cliente comprar tendo título vencido no financeiro

...

Parâmetro: Curva ABC de Venda

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 15

...

·        

Módulo: VENDAS

Função: Define os percentuais para a formação da curva ABC de clientes.

Parâmetro: Bloquear o Cliente Automaticamente após Título Vencido -

 Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

 Posição: Posição 16

Módulo: CLIENTES

Função: Habilita habilita o sistema para bloquear automaticamente clientes com títulos vencidos.

Parâmetro: Solicitar Dados do Cliente no Recibo de Devolução

...

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 17

Módulo: CLIENTES

Função: Obriga o preenchimento com os dados do cliente ao realizar uma devolução de item de

venda

...

Parâmetro: Permitir o Cadastro da Pessoa Física na Emissão da NF

...

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 5

Posição: Posição 18

Módulo: EMISSÃO DE NOTAS

Função: Na emissão de

...

nfe de venda,

...

pode cadastrar o cliente pessoa física na própria tela para

emitir a nota

...

Parâmetro: Tempo para Bloqueio por Inatividade (Mínimo 5 min.)

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 1

Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO

Função: Tempo que o sistema

...

ira considerar de inatividade para bloquear o usuário

automaticamente.

Parâmetro: Tempo Vida Máx. Senha (Dias)

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 2

Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO

Função: Dias para a senha do usuário vencer e ser necessário trocar a senha por outra

...

Parâmetro: Comprimento Mín. da Senha

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 3

Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO

Função:

...

tamanho mínimo da senha

...

Parâmetro: Quantidade máxima por item na emissão da nota avulsa

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 4

Módulo: EMISSÃO DE NOTAS

Função: Limita a quantidade de itens por nota

...

no nota avulsa

...

Parâmetro: Não Permitir Emissão de NF na Expedição com Estoque Negativo

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 5

Módulo: EMISSÃO DE NOTAS

Função: Não será possível emitir notas

...

no expedição de venda com itens com estoque negativo

...

Parâmetro: Trabalhar com Orçamento sem Frente-de-Loja

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 6

Módulo: VENDAS

Função: Orçamentos no assistente de vendas sem

...

pdv

Parâmetro: Permitir Devolução de Item entre Estabelecimentos de mesmo Agrupamento

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 7

Módulo: DEVOLUÇÃO DE VENDA

Função: Permite que a devolução de item de venda ocorra em um estabelecimento diferente do

que foi

...

realizado a venda, desde que pertença ao mesmo agrupamento.

Parâmetro: Desabilitar Visualização de Margem no Orçamento

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 8

Módulo: VENDAS

Função: Não irá aparecer as margens dos produtos na tela do assistente de vendas

...

Parâmetro: Cotação Eletrônica

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 9

Módulo: COMPRAS

Função: Habilita a cotação eletrônica

...

Parâmetro: Movimentação Interna

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 10

...

Módulo: APLICATIVO EXTERNO

Função: Habilita o software Sac Movimentação para realizar movimentações de estoque internas

da loja.

Parâmetro: Solicitar CNPJ do Estabelecimento na Entrada de Título

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 11

...

Função: Solicita o CNPJ do estabelecimento na entrada de título.

Módulo: FINANCEIRO

Função: Com essa opção habilitada, na entrada de títulos, tanto no contas a pagar quanto no

contas a receber, será desabilitada a opção de selecionar o estabelecimento (quando logado na

tela como administrativo), e ficará disponível somente o campo para inserção do CNPJ

manualmente.

Parâmetro: Batimento com Lançamento Automático de Cartões Via TEF

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 12

Módulo: BATIMENTO

Função: As vendas finalizadas no

...

pdv como TEF serão direcionadas automaticamente no

batimento.

Parâmetro: Solicitar Conferência de Títulos via Entrada NF de Compra

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 13

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: Habilita a

...

conferencia de boletos de entrada de notas no menu "

...

Financeiro>contas a

pagar>Conferencia de boletos"

...

Parâmetro: Efetuar Atualização de Rentabilidade

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 14

Módulo: VENDAS

Função: Efetua a atualização

...

da rentabilidade no planejamento de vendas junto com a atualização

automática de estoque

Parâmetro: Prazo em Dias para Atualização do Cadastro de Cliente (AV)

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 15

Módulo: CLIENTES

Função:

...

dias para solicitar a atualização dos dados cadastrais do cliente no assistente de vendas

...

Parâmetro: NF-e Leiaute 4.00 (Nota Técnica 2016/002)

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 16

Módulo: NOTAS FISCAIS

Função: Habilita o sistema para emissão de NF-e 4.00

Parâmetro: Atualização de Estoque Automática: IP, horário e frequência

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 17

Módulo: ATUALIZACAO DE ESTOQUE

Função: IP onde está sendo executado o

...

sac com que realiza a atualização automática do estoque

...

.

Hora preferencial para a atualização e o prazo de frequência entre as atualizações

...

Parâmetro: Conciliador SITEF: Interface

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 18

Módulo: CONCILIADOR SITEF

Função:

...

Selecionar a interface do

...

integrador do SITEF

...

Parâmetro: Percentual de Juros ao mês

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 19

Módulo: FINANCEIRO

Função: Percentual de juros ao mês para vendas faturadas

...

Parâmetro: Dias de Carência

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 20

Módulo: FINANCEIRO

Função: Dias de carência para vendas faturadas

...

Parâmetro: Juros Simples ou

...

juros composto

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 6

Posição: Posição 21

Módulo: FINANCEIRO

Função:

...

Se o juros será simples ou composto nas vendas faturadas

...

Parâmetro: Não Considerar Pedido de Transferência entre Lojas na Alçada de Compras

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 1

Módulo: COMPRAS

Função: Não irá considerar os pedidos de transferência entre

...

filias para os limites de compras

...

no

alçada de compras

...

Parâmetro: Visualizar Marca com a Descrição do Produto em Módulos Específicos

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 2

Módulo: PRODUTOS

Função:

...

O sistema passa a adicionar a marca

...

do produto

...

ao final da descrição, em algumas telas,

como: assistente de vendas, cadastro de pedido (exceto Multi-loja), tabela de preço, telas de

pesquisa de produto e etc...

Parâmetro: Gerar Lançamento Contábil Financeiro Automático pela Data de Inclusão e Alteração

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 3

Módulo: CONTABIL

Função: O lançamento contábil será considerado pela data de inclusão ou de alteração

...

Parâmetro: Efetuar Liquidação Automática em Pagamento Eletrônico(TED) entre Estabelecimentos

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 4

Módulo: FINANCEIRO

Função: Os títulos entre

...

estabelecimento que forem realizados por TED serão liquidados

automaticamente.

Parâmetro: Não Obrigar Entrada da Meta e Preço de Custo na Criação de Promoção

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 5

Módulo: PREÇO

Função: Permite no cadastro de promoção não preencher o campo meta

...

Parâmetro: Dias de Tolerância para Liberação de Pendência de Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 6

Módulo: COMPRAS

Função: Quantidade de dias até bloquear um fornecedor por

...

pendencias financeiras

...

Parâmetro: Dias de Tolerância para Liberação de Pendência de Troca de Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 7

Módulo: COMPRAS

Função: Quantidade de dias até bloquear um fornecedor por trocas pendentes

...

Parâmetro: Número de Dias Limite para Antecipação de Pagamento a Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 8

Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR

Função: Quantidade máxima de dias que o fornecedor pode solicitar uma antecipação de

pagamento

...

Parâmetro: Hora Limite para Solicitar Antecipação de Pagamento a Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 9

Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR

Função: Horário limite que o fornecedor pode solicitar antecipações de pagamento

...

Parâmetro: Taxa de Antecipação de Pagamento a Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 10

Módulo: FINANCEIRO

Função: A taxa que irá descontar do título que o fornecedor solicitou uma antecipação

...

Parâmetro: URL Imagem Portal do Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Opção 7

Posição: Posição 11

Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR

Função: Endereço de imagem do portal do fornecedor

...

Parâmetro: Pasta para

...

armazenamento de

...

imagens

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Módulos

...

Posição: Posição 1

Módulo: PRODUTOS

Função: Pasta na rede onde se

...

encontra as imagens do sistema

...

Parâmetro: Pasta de

...

atualização do

...

sistema

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Módulos

...

Posição: Posição 2

Módulo: SISTEMA

Função: Pasta na rede onde está o instalador do

...

sac para atualizações (pasta atualiza)

...

Parâmetro: Configuração do Servidor de Email do Portal do Fornecedor

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Módulos

...

Posição: Posição 3

Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR

Função: Estabelecimento onde está configurado o Email do portal do fornecedor

...

Parâmetro: Impressora de Código de

...

Barra

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Módulos

...

Posição: Posição 4

Módulo: IMPRESSORAS

Função: Impressora padrão de códigos de barras

...

Parâmetro: Impressora de Nota Fiscal

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Módulos

...

Posição: Posição 5

Módulo: IMPRESSORAS

Função: Impressora padrão de notas fiscais

...

Parâmetro: Impressora de Nota Fiscal de Devolução de Venda

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Módulos

...

Posição: Posição 6

Módulo: IMPRESSORAS

Função: Impressora padrão de notas de devolução de venda

...

Parâmetro: Impressora de Nota Fiscal Alternativa (Optante da NF-e)

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Módulos

...

Posição: Posição 7

Módulo: IMPRESSORAS

Função: Impressora de notas alternativas

...

Parâmetro: Impressora Assistente de Vendas

Localização: Parametrização do sistema

Aba: Módulos

...

Posição: Posição 8

Módulo: IMPRESSORAS

Função: Impressora padrão do assistente de vendas

...

 

Parâmetro: Adicional de Comissão por Domingo

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 1

Módulo: COMISSÃO DE VENDAS

Função: Nas vendas realizadas aos domingos será adicionado um percentual a mais

Parâmetro: Qtd. Máx. de Impressão de Etiqueta por Produto

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 2

Módulo: MATA BURRO

Função: Limita a quantidade de etiquetas que podem ser impressas de uma única vez por produto

Parâmetro: Fator Operacional para o Relatório do Markup Cross-Docking

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 3

Módulo: RELATORIOS

Função: Custo operacional adicionado ao markup em relatórios que contenham essa informação

Parâmetro: Dias à Mais para Entrega entre Matriz/Filial

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 4

Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING

Função: Quantidade de dias para os produtos serem entregues da matriz para filial no pedido

Cross-Docking

Parâmetro: Dias à Mais para Entrega entre Lojas

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 5

Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING

Função: Quantidade de dias para os produtos serem entregues entre as lojas no pedido

cross-docking

Parâmetro: Margem Markup entre Matriz/Filial

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 6

Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING

Função: Margem na transferência entre matriz e filial no pedido cross-docking

Parâmetro: Margem de Venda entre Lojas

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 7

Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING

Função: Margem na transferência entre as lojas no pedido cross-docking

Parâmetro: Pagamento Eletrônico a Fornecedores

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 8

Módulo: CONTAS A PAGAR

Função: Parâmetro para empresa realizar pagamentos eletrônicos em vez de boleto para

fornecedores, é possível definir um dia específico para pagamento.

Parâmetro: Permitir Antecipação de Pagamento a Fornecedor

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 9

Módulo: CONTAS A PAGAR

Função: Os fornecedores podem solicitar e a empresa liberar antecipações de títulos em aberto.

Parâmetro: Permitir Antecipação Aleatória de Cartão de Crédito

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 10

Módulo: CONTAS A RECEBER

Função: Na antecipação de recebimento de cartões por padrão deve se selecionar os recebíveis

por ordem cronológica, não permitindo pular um dos títulos, com essa opção habilitada pode

selecionar o recebível independente da ordem selecionada.

Parâmetro: Contribuinte de ICMS

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 11

Módulo: FISCAL

Função: Se o estabelecimento é contribuinte de ICMS

Parâmetro: ICMS Garantido

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 12

Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

Função: nan

Parâmetro: Regime Especial de ICMS, Lei No 5.005, DO/DF 21/12/2012

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 13

Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

Função: Esta opção habilita o estabelecimento para o Regime 5005 onde o estabelecimento se

enquadrar como substituto tributário e ela define regras para a apuração do ICMS devido por

contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, estabelecendo alíquotas, fórmulas de cálculo

e condições específicas para operações internas e interestaduais.

Parâmetro: Regime especial de ICMS, Decreto nº 29.560, DO/CE 27/11/2008

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 14

Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

Função: Esta opção habilita o estabelecimento a operar no Regime especial 29.560, do estado do

Ceará, onde o estabelecimento não se creditará do ICMS de compra e pagará uma alíquota

especifica por categoria de produto.

Parâmetro: Regime Especial de ICMS, Lei No 1.201, DO/TO 29/12/2000

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 15

Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

Função: Esta opção habilita o estabelecimento a operar de acordo com a Lei No. 1.201, de 29 de

dezembro de 2000, do Estado do Tocantins, concede crédito fiscal presumido do ICMS (Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em operações específicas. O benefício é concedido

aos contribuintes com atividade econômica no comércio atacadista, permitindo a apropriação de

crédito fiscal presumido para reduzir a carga tributária efetiva do ICMS.

Parâmetro: Cálculo DIFAL ICMS "por dentro" Lei Complementar no 190/2022

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 16

Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

Função: Esta opção habilita o sistema para calcular o diferencial de alíquotas para vendas

interestaduais.

Parâmetro: Não Tributar ICMS na Expedição de Venda entre Lojas

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 17

Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

Função: Com essa opção habilitada na transferência de pedidos entre lojas o sistema não irá

destacar Base de icms nem valor de icms.

Parâmetro: Regime Especial de ICMS, Decreto No 27.018, DO/DF Art. 320-D

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 18

Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

Função: Deve se habilitar esta opção para estabelecimentos que pertençam ao regime especial

320D, com isso a transferência entre empresas do mesmo regime não destaca Base nem valor de

icms

Parâmetro: Tributar ICMS na Expedição de Venda para Loja do Regime Normal

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 19

Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

Função: Ao transferir produtos de uma loja do regime 320d para uma empresa que não pertença a

esse regime, com esta opção habilitada o sistema irá desatacar a base de icms e o valor de icms

Parâmetro: Preço Diferenciado em Função da Quantidade (Atacado)

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 20

Módulo: PREÇO

Função: Irá habilitar na tabela de preço a opção de adicionar um segundo preço de acordo com a

quantidade que o cliente comprar.

Parâmetro: Contribuinte de IPI

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 21

Módulo: FISCAL

Função: Definir se o estabelecimento é contribuinte de IPI

Parâmetro: Não Trabalhar com Guia Cega

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 22

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: Desabilita a guia cega no processo de entrada de notas

Parâmetro: Permitir Fechamento de Caixa sem Mapa Resumo /XML Pendente

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 23

Módulo: BATIMENTO

Função: Por padrão, o sistema não permite realizar o batimento de caixa com xml's pendentes de

envio para SEFAZ no guardião, com essa opção habilitada, pode realizar o batimento sem que

todos os cupons tenham sido enviados para SEFAZ

Parâmetro: Alterar CST 00/20 para CST 41 na NF de consumo interno

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 5

Posição: Posição 24

Módulo: FISCAL

Função: Na emissão de notas de consumo interno o sistema irá alterar a CST do produto para 41

quando na figura fiscal estiver configurada cst 00 ou 20

Parâmetro: Cobrança para Pagamento Faturado

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 01

Módulo: CONTAS A RECEBER

Função: Conta corrente que será utilizada para pagamentos faturados

Parâmetro: Permitir Faturamento Periódico

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 02

Módulo: CONTAS A RECEBER

Função: Ao marcar o sistema irá gerar as faturas de clientes de forma periódica, deve selecionar a

condição de pagamento periódica que pode ser cadastrada no caminho "Financeiro>tabelas

auxiliares>Condição de pagamento de fatura"

Parâmetro: Permitir Faturamento Mensal

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 03

Módulo: CONTAS A RECEBER

Função: Ao marcar o sistema irá gerar as faturas de clientes mensalmente e é possível apontar o

dia de vencimento padrão e o intervalo de dias para fechamentos de fatura dos clientes.

Parâmetro: Permitir Alterar a Cobrança na Impressão do Boleto de Venda

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 04

Módulo: CONTAS A RECEBER

Função: Esta opção permite escolher a conta onde irá gerar o boleto no momento da venda.

Parâmetro: Imprimir Extrato de Venda de Produtos na Fatura Mensal

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 05

Módulo: CONTAS A RECEBER

Função: Caso o estabelecimento trabalhe com faturas para seus clientes, o sistema irá imprimir o

extrato das vendas daquele cliente junto a sua fatura mensal.

Parâmetro: Imprimir Logomarca do Estabelecimento na Fatura Mensal

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 06

Módulo: CONTAS A RECEBER

Função: O sistema irá imprimir a logo do estabelecimento na fatura do cliente

Parâmetro: Imprimir Recibo de Entrega na Fatura Mensal

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 07

Módulo: CONTAS A RECEBER

Função: O sistema irá imprimir junto da fatura do cliente um recibo como comprovante de entrega

de fatura

Parâmetro: Imprimir na Etiqueta de Gondola o Valor da Unidade do SI

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 08

Módulo: MATA BURRO

Função: O sistema irá imprimir nas etiquetas de gondolas a conversão do valor do produto para 1

inteiro da unidade de medida do produto. Esta opção atende a lei nº 14.181 de julho de 2021 do

CDC.

Parâmetro: Imprimir a Descrição do Produto com a Referência na NF-e

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 09

Módulo: NOTAS FISCAIS

Função: Imprime concatenado a descrição do produto a referencia deste.

Parâmetro: Permitir venda por quantidade entre produtos de grade

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 10

Módulo: VENDAS ATACADO

Função: Caso o estabelecimento trabalhe com preço diferente em função da quantidade (atacado),

com essa opção habilitada o cliente pode levar itens da mesma grade e o sistema irá considerar

para atender o acumulo de quantidade necessárias para o preço de atacado, com ela desmarcada

o sistema só considerará apenas os mesmos códigos de barras.

Parâmetro: Não enviar Email na liberação do pedido

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 11

Módulo: COMPRAS

Função: Por padrão, o sistema envia um Email para o fornecedor ao liberar um pedido, com essa

opção marcada, ele não enviar este Email.

Parâmetro: Não Imprimir Itens do cupom no Boleto

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 12

Módulo: nan

Função: nan

Parâmetro: Calcular Frete por Localidade na Expedição de Venda

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 13

Módulo: EXPEDIÇÃO DE VENDAS

Função: Com essa opção habilitada, ao realizar uma venda para entrega pelo expedição de vendas

o sistema ira buscar o valor do frete de acordo com o CEP do cliente, o veículo utilizado pela

transportadora e o cadastro de Fretes por localidade (financeiro>tabelas auxiliares>Frete pro

localidade).

Parâmetro: Atualizar preço de venda na emissão da NF de expedição via cross-docking

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 6

Posição: Posição 14

Módulo: PREÇO

Função: Ao emitir as notas de transferência pelo pedido Cross Docking o sistema já enviará o

produto para liberação de preço na loja destino.

Parâmetro: Interface de Ambiente Fiscal

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 07

Módulo: Integrações

Função: Habilita a integração com a mix fiscal.

Parâmetro: Interface de Pedido de Compra

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 08

Módulo: Integrações

Função: Habilita a integração com a Kikker para pedidos de compra.

Parâmetro: Interface de Sugestão de Compra

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 09

Módulo: Integrações

Função: nan

Parâmetro: Não Considerar Estoque Atual no Cálculo

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 10

Módulo: Integrações

Função: nan

Parâmetro: Interface WMS

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 11

Módulo: Integrações

Função: Habilita a integração com WMS (sistema de gerenciamento de armazém)

Parâmetro: Interface e-commerce

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 12

Módulo: Integrações

Função: nan

Parâmetro: Interface de Controle de Estoque

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 13

Módulo: Integrações

Função: nan

Parâmetro: Imprimir Nome Fantasia nos Pedidos e Espelho das NF's

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 14

Módulo: Impressões

Função: Imprime nome fantasia em vez de razão social em pedidos e Danfe.

Parâmetro: Senha Retirada de Carga / Entrega Futura / Emissão NF-e

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 15

Módulo: EXPEDIÇÃO DE VENDAS

Função: O sistema irá solicitar senha de supervisor para emitir notas na tela de montagem de carga

pra itens de retirada e entrega futura.

Parâmetro: Não Unificar Saldo de Bonificação e NF Compra

Localização: setup estabelecimento

Aba: Opção 7

Posição: Posição 16

Módulo: Compras

Função: Essa opção habilitada garante exceção a regra parametrizada na parametrização do

sistema (opção 2 ), "Unificar saldo de bonificação e notas de compras/desconto financeiro por

empresa ou agrupamento". Com isso, por mais que esteja habilitada essa função na

parametrização do sistema, este estabelecimento não acatará a regra de unificar os saldos de

bonificações e descontos financeiros para baixa de acordos comerciais.

Parâmetro: Não Atualizar a Data do Orçamento/Pré-Venda

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 01

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Por padrão o sistema atualiza data do orçamento ou da pré venda na entrada, com essa

opção habilitada esta data não é atualizada.

Parâmetro: Permitir a Venda de Produtos com Estoque Negativo

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 02

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Permite a venda de produtos com estoque negativo no assistente de vendas,

apresentando apenas uma advertência.

Parâmetro: Não Visualizar Coluna de Acresc/Desc Plano de Pagamento

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 03

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: No plano de pagamento é possível adicionar acréscimo ou desconto no seu uso no

assistente de vendas, com essa opção marcada esse acréscimo ou desconto não aparece de

forma visível em uma coluna no financeiro da pré venda.

Parâmetro: Permitir Múltiplos Recebimentos para o Valor de Entrada

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 04

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Permite mais de um tipo de pagamento a vista para uma mesmo lançamento financeiro,

Dinheiro, cartões, cheques e vales.

Parâmetro: Trabalhar com Inclusão Automática de Produto Selecionado

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 05

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Com essa opção habilitada, ao clicar duas vezes sobre um produto na lista de lançamento

do assistente de vendas, é inserido automaticamente na venda 1 unidade do produto. Para alterar a

quantidade ou qualquer outro dado é necessário clicar novamente sobre o produto para abrir a tela

de lançamento.

Parâmetro: Não Permitir Venda de Produto Inativo

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 06

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Por padrão o sistema permite a venda de produtos inativos e inabilita somente a compra,

com esta opção marcada, não é possível inserir produtos inativos no assistente de vendas.

Parâmetro: Exibir Mensagem do PDV sobre o Cliente

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 07

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Com essa opção marca irá mandar a mensagem pdv do analise de credito desse cliente

para o pdv.

Parâmetro: Verificar Cliente para Compra Faturada

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 08

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Verifica o status e saldo do cliente no análise de credito para vendas faturadas.

Parâmetro: Permitir Exportação dos Pré-Vendas Pendentes

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 09

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: nan

Parâmetro: Pré-Venda com Todos os Produtos com Entrega Posterior

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 10

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Ao habilitar esta opção, todas as inserções de produtos no assistente de venda serão para

entrega posterior (opção 4 )

Parâmetro: Finalizar Automaticamente para Pessoa Jurídica

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 11

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Todas as pré vendas com o cliente sendo pessoa jurídica, serão finalizadas

automaticamente no assistente de vendas, não sendo necessária a importação no pdv para faturar.

Parâmetro: Finalizar Automaticamente para Pessoa Física com Inscrição

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 12

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Todas as pré vendas com o cliente sendo pessoa física com inscrição estadual, serão

finalizadas automaticamente no assistente de vendas, não sendo necessária a importação no pdv

para faturar.

Parâmetro: Finalizar Automaticamente Todas Pré-Vendas

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 13

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Todas as pré vendas independente do cliente, serão finalizadas automaticamente no

assistente de vendas, não sendo necessária a importação no pdv para faturar.

Parâmetro: Solicitar Aprovação para Finalizar Automaticamente

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 14

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Todas as pré vendas serão enviadas para aprovação após gravar, assim é possível

cancelar ou editar alguma informação antes de finaliza-la automaticamente.

Parâmetro: Nº de Ticket de Frete Não Obrigatório

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 15

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Desobriga a digitação no número do ticket de frete no caso de utilizar frete por localidade

Parâmetro: Cadastro de Endereço de Cliente Obrigatório

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 16

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Torna obrigatório o cadastro do endereço do cliente no assistente de vendas

Parâmetro: Trabalhar com Desconto pelo Perfil do Cliente

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 17

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: No cadastro de perfil de cliente é possível adicionar um percentual de desconto

automaticamente para aquele perfil. E com essa opção habilitada ao realizar uma venda para um

cliente que pertença a esse perfil esse desconto será aplicado diretamente no preço de venda do

produto.

Parâmetro: Não Arredondar Valores Totais dos Itens de Venda

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 18

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Por padrão o sistema realiza o arredondamento dos centavos nos totais dos itens, com

essa opção habilitada este arredondamento não ocorrerá

Parâmetro: Imprimir Linha entre os Itens de Venda

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 8

Posição: Posição 19

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Na impressão do pré venda ou orçamento será impresso uma linha separando os itens

Parâmetro: Permitir Majoração no Item

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 01

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Permite aumentar o valor de um item no assistente de vendas, mas somente se a opção

de desconto estiver habilitada também

Parâmetro: Permitir Desconto no Item

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 02

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Permite dar desconto nos itens individualmente na inserção no pré venda.

Parâmetro: Aplicar Desconto sobre a Venda SOMENTE em Item de Produto SEM PROMOÇÃO

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 03

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Só aplicará desconto da venda em produtos que não estão em promoção

Parâmetro: Permitir Desconto nos Produtos de Promoção com Majoração

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 04

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Permite desconto nos produtos em promoção desde que tenham sido majorados.

Parâmetro: Permitir Descrição Alternativa

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 05

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Habilita o campo de descrição alternativa para impressão em notas fiscais.

Parâmetro: Não Permitir a Venda com Margem Negativa pelo Gerente

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 06

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Coíbe a venda com margem negativa até mesmo com a senha de gerente.

Parâmetro: Habilitar Módulo de Cadastro de Cliente

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 07

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Libera o menu para realizar o cadastro de um novo cliente na própria tela do assistente de

vendas.

Parâmetro: Atualizar os Dados do Cliente no SAC Gerencial

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 08

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Ao alterar dados de um cliente no assistente de vendas esses dados são atualizados no

cadastro dele do sistema.

Parâmetro: Não Reservar Automaticamente os Produtos do Orçamento

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 09

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Por padrão, ao inserir um item no orçamento, seu estoque já é automaticamente

reservado, com essa opção habilitada a reserva só será feita se marcada a opção de reserva.

Parâmetro: Permitir a Retirada do Desconto/Acréscimo do Plano de Pagamento

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 10

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Permite que o desconto provindo automaticamente da forma de pagamento selecionada

seja retirado.

Parâmetro: Visualizar no Grid Fabricante/Laboratório

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 11

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Na tela de visualização dos itens será exibido o fabricante do produto ou o laboratório do

produto.

Parâmetro: Dias de Validade para o Orçamento

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 9

Posição: Posição 12

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Quantidade de dias para validade de orçamentos

Parâmetro: Desconto (LINEAR, PROPORCIONAL, MERCADOLÓGICO OU VENDA TOTAL)

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 0

Posição: Quadro 01

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Tipos de descontos possíveis no assistente de vendas

Parâmetro: Impressão papel A5 (orientação paisagem)

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 0

Posição: Quadro 02

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Impressão do orçamentou o pré venda, reduzida para o tamanho A5 na orientação

paisagem

Parâmetro: Visualizar os relatórios antes de imprimir

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 0

Posição: Quadro 02

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Antes de mandar o orçamento para impressora o sistema irá abrir uma janela mostrando o

que será impresso.

Parâmetro: Logomarca do estabelecimento

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 0

Posição: Quadro 02

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Imprime a logomarca do estabelecimento no orçamento ou pré venda

Parâmetro: Impressora (matricial, laser ou 40 colunas)

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 0

Posição: Quadro 03

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Deve se selecionar qual será o tipo de impressora utilizada para imprimir os orçamentos,

por padrão vem marcada matricial o que desalinha os produtos no caso de utilizar uma impressora

a laser. Para impressoras térmicas, deve-se utilizar o modelo de 40 colunas.

Parâmetro: Impressão no expedição (retirada ou entrega)

Localização: setup estabelecimento

Aba: AV 0

Posição: Quadro 04

Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

Função: Define quais são os tipos de entrega que serão impressos também na expedição de

vendas e qual é a impressora localizada neste setor.

Parâmetro: Natureza de Operação Venda com NFC-e/ECF

Localização: setup estabelecimento

Aba: sped

Posição: Posição 01

Módulo: SPED

Função: Definir a natureza de operação que será utilizadas pras vendas nfc-e's

Parâmetro: Código Indicador da Incidência Tributária no Período

Localização: setup estabelecimento

Aba: sped

Posição: Posição 02

Módulo: SPED

Função: Definir se a escrituração no período será por incidência no regime acumulativo, não

acumulativo ou em ambos.

Parâmetro: Código indicador de apropriação de créditos (regime não cumulativo)

Localização: setup estabelecimento

Aba: sped

Posição: Posição 03

Módulo: SPED

Função: Definir se a apropriação de créditos no regime não acumulativo será por apropriação direta

ou rateio proporcional a receita bruta.

Parâmetro: Código indicador do tipo de contribuição apurada no período

Localização: setup estabelecimento

Aba: sped

Posição: Posição 04

Módulo: SPED

Função: Definir se a apuração da contribuição no período será exclusivamente por alíquota básica

ou por alíquotas específicas

Parâmetro: Critério de Escrituração e Apuração

Localização: setup estabelecimento

Aba: sped

Posição: Posição 05

Módulo: SPED

Função: Definir se o critério escrituração e apuração será por regime de caixa ou competência com

escrituração consolidada ( registro F550) ou por regime de competência com escrituração

detalhada com base nos blocos ACD e F do sped.

Parâmetro: Perfil ICMS (A/B)

Localização: setup estabelecimento

Aba: sped

Posição: Posição 06

Módulo: SPED

Função: Definir o perfil de enquadramentos na apresentação dos registros de icms. Perfil "A" traz a

apresentação dos registro de forma mais detalhada, já o perfil "B" de forma mais sintética.

Parâmetro: Perfil PIS/COFINS (A/B)

Localização: setup estabelecimento

Aba: sped

Posição: Posição 07

Módulo: SPED

Função: Definir o perfil de enquadramentos na apresentação dos registros de PIS/COFINS. Perfil

"A" traz a apresentação dos registro de forma mais detalhada, já o perfil "B" de forma mais sintética.

Parâmetro: Obrigatoriedade Bloco K

Localização: setup estabelecimento

Aba: sped

Posição: Posição 08

Módulo: SPED

Função: Registra o bloco K no sped

Parâmetro: Layout da Nota Fiscal

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(1)

Posição: Posição 01

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir o layout da nota fiscal que será utilizada pelo estabelecimento

Parâmetro: Natureza de Operação Venda COM Cupom

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(1)

Posição: Posição 02

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir a natureza de operação que será utilizada nas emissões de NF-e's, provenientes de

cupom fiscal, ou seja onde já foi emitido uma NFC-e e agora será emitida uma DANFE desta NFc-e

Parâmetro: Natureza de Operação Devolução de Venda

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(1)

Posição: Posição 03

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir a natureza de operação que será utilizada nas operações de devoluções de itens

de vendas do estabelecimento.

Parâmetro: Natureza de Operação Venda SEM Cupom

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(1)

Posição: Posição 04

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir a natureza de operação em notas de vendas que não são provenientes ou não tiver

eram uma NFC-e que a antecedesse

Parâmetro: Modelo de Nota Fiscal Alternativa (Optante da NF-e)

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(1)

Posição: Posição 05

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Possibilita cadastrar mais um modelo para emissão de NF-e além do 55.

Parâmetro: Chave NF-e

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 01

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Licença de uso do software para emissão de notas fiscais eletrônicas

Parâmetro: Certificado

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 03

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Certificado digital do estabelecimento para emissão e consulta de NF-e's

Parâmetro: Ambiente de Produção

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 02

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Ao marcar o sistema emitirá as notas em produção, desmarcada o sistema estará em

ambiente de homologação.

Parâmetro: ID CSC

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 04

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Definir a ID do código de segurança do contribuinte fornecido pela Sefaz do estado do

estabelecimento

Parâmetro: CSC (Certificado de Segurança do Contribuinte)

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 05

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Definir o código de segurança do contribuinte fornecido pela Sefaz do estado do

estabelecimento

Parâmetro: Mensagem Padrão

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 06

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Definir uma mensagem padrão que será enviada em todas as notas

Parâmetro: Modo SVC

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 07

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Habilita o modo contingência virtual da sefaz

Parâmetro: Não Enviar Carga Tributária no Arquivo XML (SEFAZ)

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 08

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Não envia a carga tributaria IBPT no xml que será transmitido para sefaz

Parâmetro: Não Imprimir Carga Tributária

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 09

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Não imprime a carga tributária na Danfe

Parâmetro: Utilizar Tabela IBPT Lei 12.741/2012

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 10

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Utilizar a tabela ibpt para o calculo da carga tributária

Parâmetro: Cópias

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 11

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Definir o número de copias que serão impressas de cada nota .

Parâmetro: Layout

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 12

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Definir o layout de impressão de Danfe: 1 - Canhoto na parte superior; 2 - canhoto na parte

inferior; 3 - Danfe em PDF.

Parâmetro: Solicitar Data de Entrega ao Imprimir

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 13

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Solicita a data de entrega ao imprimir a nota

Parâmetro: Não Imprimir Dados no Cabeçalho

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 14

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Deixa o campo do cabeçalho da nota com os dados da empresa em branco

Parâmetro: Não Imprimir Logomarca

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 15

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Não imprime a logo da empresa

Parâmetro: Imprimir valores de IVA e ST dos produtos

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(2)

Posição: Posição 16

Módulo: Emissão de NF-e

Função: Imprime o iva e base de icms st dos produtos

Parâmetro: Configuração de Email

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(3)

Posição: Quadro 01

Módulo: Envio de E-mails

Função: Nesta aba poderá ser parametrizado o Email padrão do estabelecimento para envio de

e-mails automáticos.

Parâmetro: Natureza de Operação Consumo Interno / Conversão Matéria-Prima

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(4)

Posição: Posição 01

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de

consumo interno

Parâmetro: Natureza de Operação Quebra Identificada

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(4)

Posição: Posição 02

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de

lançamento de quebra

Parâmetro: Natureza de Operação Transferência de Devolução de Item

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(4)

Posição: Posição 03

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de

devolução de itens de transferência entre filiais.

Parâmetro: Natureza de Operação Venda de Devolução de Item

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(4)

Posição: Posição 04

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de

devolução de itens de transferência entre empresas não filiais.

Parâmetro: Natureza de Operação de Expedição com Venda Direta

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(4)

Posição: Posição 05

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir natureza de operação que será utilizada na expedição de vendas.

Parâmetro: Natureza de Operação de Troca de Mercadoria

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(5)

Posição: Posição 01

Módulo: Naturezas para notas fiscais

Função: Definir natureza de operação que será utilizada nas notas de indenizações de troca na

modalidade verba

Parâmetro: Pasta de Arquivo NF-e (Autorização de Recepção Via XML)

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(5)

Posição: Posição 02

Módulo: ENTRADA DE NOTAS

Função: Definir a pasta onde o sistema irá buscar os xml's baixados pelo xml connect para realizar

a autorização de recepção

Parâmetro: Transportadora

Localização: setup estabelecimento

Aba: NF(5)

Posição: Quadro 01

Módulo: TRANSPORTADORA

Função: Parametrizar informações da transportadora do estabelecimento.