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Escopo: Envio do plano de contas e livro razão de forma automática e diária via API da Rdias.

  1. Para que seja enviado os lançamentos, antes ele precisa ser gerado, para automatizar este processo, liberamos na versão 2.7.57 e melhoras na 2.7.58 o saccontabil.

  2. Integração Rdias

  3. Para que os lançamentos gerados via saccontabil fossem enviados para a Rdias, liberamos desde a versão 90 do LDI a integração com a Rdias via serviço.

  4. O saccontabil atualmente esta configurado para D-7, e a importação da folha de pessoal ocorre normalmente até esta data, logo a data ideal para fechar o exercício contábil seria após a importação da folha de pessoal, mas tem que ser discutido internamente entre Big Box e Contabilidade.

Importação Folha de Pagamento

Fechamento Mês e Exercício contábil

Origem dos dados integrados:

Objetivo é ter diariamente um DRE na Rdias.

Venda de Mercadoria a Vista

Pesquisar a conta contábil na tela de manutenção e gerar o razão para conferencia, pode ser auditado via Auditor de cupom.

Parametrização feita em parâmetros de operação - Recebimento de venda (PDV)

Venda de Mercadoria a prazo

Pesquisar a conta contábil na tela de manutenção e gerar o razão para conferencia e pode ser auditado com o Relatório de emissão de nota fiscal com a natureza de venda de mercadoria, excluindo da soma a CFOP 5929.

Parametrizado na natureza de operação

Venda recarga (dinheiro e cartão)

Pesquisar na tela de manutenção e gerar o razão, pode ser auditado com o relatório de batimento de PDV

Parametrizado em parâmetro de operações

Pesquisar na tela de manutenção e gerar o razão, confere com o relatório de batimento de PDV

Descontos obtidos

Parametrizado em parâmetros de operações Pagamento em carteira e banco, e só é contabilizado na liquidação do titulo

CMV

É o CMV gerencial, parametrizado em parametros de operação.

Pesquisar na tela de manutenção e gerar o razão, pode ser auditado com o relatório de analise diária de venda.

Despesas

Parametrizado no tipo de lançamento contábil.

As entradas de nota fiscal é contabilizado pela data que a nota foi gravada.

Os títulos avulsos é contabilizado pela data de emissão

Despesas de pessoal parte vem via importação da API e outras despesas são lançadas diretamente no contas a pagar.

Taxa de Cartao, que é contabilizado após batimento e fechamento do cartao, a conta é parametrizada no contrato de cartao.

  • Sem rótulos