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Considerações para utilização do Financeiro:

Parametrizações básicas:

  • Cadastrar: Banco, Conta Corrente, Produto Cartão, Contrato Cartão, Feriados

  • Cadastrar cobrança: Convenio (Emissão Boleto) ou pagamento (Pagamento Eletrônico)

  • Cadastrar Plano de Pagamento necessário para o Assistente de Vendas

Origem do Financeiro:

Quando se trata do Caixa Geral, ele controla os valores de carteira (Dinheiro, Cheque, Ticket), que só é originado através das vendas após o Batimento de PDV.

Quando se trata do Contas a Receber, pode ser originado através da Venda, Devolução de Compra, Acordo Comercial, Titulo Avulso (Aporte Capital, Empréstimo, Programação Receitas, Cheque Devolvido, Encontro de Contas) .

Quando se trata do Contas a Pagar, pode ser originado através da entrada de nota fiscal, apuração de impostos federais e municipais, Titulo Avulso (Empréstimo, Despesas, Programação Despesas, Encontro de Contas).

Para correta utilização do financeiro deve ser seguido o seguinte fluxo, podendo ser adaptado dependendo da operação do cliente.

Se o fluxo estiver sendo aplicado corretamente, é possível realizar a conciliação bancaria, gerar fluxo de caixa (Previsto e Realizado), Dre Gerencial, Exportar Dados para a Contabilidade.

Quando existir a situação em que um Estabelecimento empresta dinheiro para outro Estabelecimento, isso é tratado como Controle de Mutuo.

Segue Links para melhor entendimento do Fluxo:

Batimento de Cartão TEF e POS Batimento de PDV Devolução de Compra Acordo Comercial Avulso Devolução de Venda Como fazer a devolução das NFC-e Renegadas? Lançamento de Cheque Devolvido Batimento de Cartão TEF e POS

Lançamento de Titulo a Pagar Avulso Inclusão Titulo a Pagar ( Energia Elétrica) https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=549552136 Conferência de Boleto Encontro de Contas Controle de Mútuo Transferência de Mútuo

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